服务目标

对贵集团的董事、监事及其他高级管理人员进行有关金融知识方面的培训,普及有关证券和法律知识,特别是关于法律责任的规定,使这些人员树立进入证券市场的诚信意识和法制意识,对贵集团设立与运作的基本知识和有关法规有深刻而全面的领会,对各自的责任、权利正确认识,为贵集团符合国际资本市场运作的规范性打下扎实的基础;

确保贵集团严格符合交易所政策法规的规定,规范化地进行公司改制及运行,建立有效的产权约束机制、落实出资者的权利、义务;建立规范的组织制度和运行机制,促进贵集团转换经营机制,协助贵集团建立规范的组织结构和内部运作体制;同时,建立符合上市公司要求的信息披露制度;及

本所负责拟定策划整体方案,并协助贵集团筛选及组织特别法律顾问、境内外律师、审计师、评估师、券商及公关公司等专业服务团队(“上市中介机构团队”)与贵集团密切配合,按计划完成企业改组及上市的工作等。

重点关注
重组

资产、负债和业务的重组

建立财务、市场、行政及风险管理系统

同业竞争的考虑

关联交易的处理

资产评估

税务

税务合规性

重组税务安排

雇员期权机制

会计

收入确认

应收账款及其他应收款的预期信用损失

长期资产及商誉减值风险评估

复杂金融工具处理

复杂投融资交易处理

长期激励计划

关联交易合规性

中国与美国会计准则的转换

中国与国际会计准则的转换

服务阶段
筹备上市阶段

协助贵集团评估私募发行或公募发行工作的准备情况;

就资本市场和募集资金渠道的可行性方案提供策略性建议;

从遵循监管合规性的角度和信息披露的敏感性方面,初步研究遵循相关财务报告要求对贵集团的影响,从而明确任何可能导致交易失败的潜在因素,为贵集团提供切实可行的解决方案并估计实施方案的工作量;

协助贵集团管理层明辨亟待改善或需额外关注的会计政策和内部控制领域;及

协助上市企业拟定上市计划。

上市过程阶段

对组织架构提出改善性建议;

针对如何设立及组成董事会,包括独立董事会提出建设性方案;

提供专业领域和交易领域的咨询建议,包括风险管理、专业会计和财务报告等;

提供量身订做的项目咨询以帮助贵集团达成具体项目目标;

以相关行业的最佳实务为基础,帮助贵集团明确遵循有关监管机构、适用财务报告准则的要求,并在其财务报表、备考财务报表以及其他单独的财务报表的附注中予以披露所需的财务信息;

就贵集团与中国政府部门(包括但不限于中国证监会)的审批和备案提供相关资讯意见;

就贵集团编制招股说明书或发行说明书提供相关咨询建议;

审阅正式提交前的招股说明书并提供改善建议,从而帮助贵集团满足各项专业性要求;

预期监管机构可能出具的意见并就贵集团将对此意见作出的回复提供建议;及

对拟进行的业务剥离财务报表编制提供咨询建议。

上市之后阶段

协贵集团完成上市后的年报、半年报及季报的发行;撰写管理层讨论与分析章节、财务报告和财务报告附注等;

关于诸如二次发行和主要的资本市场交易的建议;提供非审计类中国会计准则或国际财务报告准则下的会计咨询服务;及

提供企业内控合规性咨询及公司治理、会计及监管制度变更最新动态方面的建议和信息。

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